Auditoría bajo riesgos preparado con base en las normas internacionales de auditoría(NIAs) y normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna(NIEPA) / | Rodrigo Estupiñán Gaitán
Estupiñán Gaitán Rodrigo
Auditoría bajo riesgos preparado con base en las normas internacionales de auditoría(NIAs) y normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna(NIEPA) / Rodrigo Estupiñán Gaitán - Bogotá D.C : Ediciones de la U, 2022 - 641 páginas, ilustraciones, tablas; 24 cm
Incluye bibliografía e índice de tablas
Capítulo 1. Riesgos en la auditoría-- Capítulo 2. Las aseveraciones, afirmaciones, aserciones o declaraciones de la administración que evalúan los auditores-- Capítulo 3. La revisión de los estados financieron y su marco de información financiera-- Capítulo 4. Sistema de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de la información financiera-- Capítulo 5. Planeación general de auditoría-- Capítulo 6. Procedimientos de valoración de riesgos en el entendimiento de la entidad, su entorno y controles internos-- Capítulo 7. Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos valorados-- Capítulo 8. Documentación o papeles de trabajo-- Capítulo 9. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la información relacionada a revelar-- Capítulo 10. Evidencias-- Capítulo 11. Enfoque de auditoría para la revisión de operaciones en la auditoría preliminar o interina con base en los ciclos transaccionales-- Capítulo 12. Efectivo y equivalentes al efectivo-- Capítulo 13. Instrumentos financieros distintos a efectivo y equivalentes al efectivo y cuentas por cobrar y por pagar-- Capítulo 14. Cuentas por cobrar y ventas-- Capítulo 15. Inventarios-- Capítulo 16. Propiedad, planta y equipo-- Capítulo 17. Cuentas por pagar-- Capítulo 18. Beneficios a empleados-- Capítulo 19. Provisiones y contingencias-- Capítulo 20. Patrimonio-- Capítulo 21. Ingresos, costos y gastos-- Capítulo 22. Programa ingresos, costo y gastos.
978-958-792-428-2 (pasta rústica)
AUDITORÍA
ESTADOS FINANCIEROS
AUDITORIA--PLANIFICACIÓN
DELITOS INFORMÁTICOS
LAVADO DE DINERO
657.45 E82a 2022
Auditoría bajo riesgos preparado con base en las normas internacionales de auditoría(NIAs) y normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna(NIEPA) / Rodrigo Estupiñán Gaitán - Bogotá D.C : Ediciones de la U, 2022 - 641 páginas, ilustraciones, tablas; 24 cm
Incluye bibliografía e índice de tablas
Capítulo 1. Riesgos en la auditoría-- Capítulo 2. Las aseveraciones, afirmaciones, aserciones o declaraciones de la administración que evalúan los auditores-- Capítulo 3. La revisión de los estados financieron y su marco de información financiera-- Capítulo 4. Sistema de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de la información financiera-- Capítulo 5. Planeación general de auditoría-- Capítulo 6. Procedimientos de valoración de riesgos en el entendimiento de la entidad, su entorno y controles internos-- Capítulo 7. Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos valorados-- Capítulo 8. Documentación o papeles de trabajo-- Capítulo 9. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la información relacionada a revelar-- Capítulo 10. Evidencias-- Capítulo 11. Enfoque de auditoría para la revisión de operaciones en la auditoría preliminar o interina con base en los ciclos transaccionales-- Capítulo 12. Efectivo y equivalentes al efectivo-- Capítulo 13. Instrumentos financieros distintos a efectivo y equivalentes al efectivo y cuentas por cobrar y por pagar-- Capítulo 14. Cuentas por cobrar y ventas-- Capítulo 15. Inventarios-- Capítulo 16. Propiedad, planta y equipo-- Capítulo 17. Cuentas por pagar-- Capítulo 18. Beneficios a empleados-- Capítulo 19. Provisiones y contingencias-- Capítulo 20. Patrimonio-- Capítulo 21. Ingresos, costos y gastos-- Capítulo 22. Programa ingresos, costo y gastos.
978-958-792-428-2 (pasta rústica)
AUDITORÍA
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LAVADO DE DINERO
657.45 E82a 2022